Declarația unică 2026: deadline-ul de 25 mai și ghidul complet pentru contribuabili

Milioane de români trebuie să-și depună declarația unică în 2026, iar termenul limită este 25 mai. Cei care doresc să beneficieze de o bonificație de 3% la impozit au trebuit să finalizeze procesul și plata până în 15 aprilie.
Cine are obligația să completeze formularul 212
Declarația unică este obligatorie pentru persoanele fizice care au generat venituri în afara unui salariu standard. Aceasta cuprinde mai multe categorii:
- Activități independente, inclusiv PFA și freelanceri
- Venituri din închirierea de proprietăți, pe platforme precum Airbnb sau Booking
- Venituri din investiții: dividende, acțiuni, active digitale
- Drepturi de autor și venituri din creație
- Activități în domeniul agricol
- Venituri obținute din străinătate
De asemenea, persoanele fără venituri impozabile, dar care doresc să plătească contribuția de sănătate (CASS) pentru a menține statutul de asigurat, trebuie să depună declarația.
Cine nu are obligații de depunere
Cei care dispun doar de un venit salarial și nu au alte surse impozabile nu sunt obligați să depună formularul. La fel, persoanele care nu au venituri și nu vor să contribuie la sistemul de sănătate pot să nu completeze documentul.
Ce informații trebuie incluse
Formularul 212 cere completarea unor secțiuni specifice: veniturile din fiecare categorie, impozitul pe venit datorat, contribuția de pensie (CAS) atunci când este cazul și contribuția de sănătate (CASS). Toate datele trebuie să reflecte veniturile reale sau estimate ale contribuabilului.
Modalități de depunere
Contribuabilii au la dispoziție trei opțiuni:
- Depunerea online prin Spațiul Privat Virtual (SPV) – metoda cea mai practică și rapidă
- Prezentarea fizică la o unitate ANAF
- Trimiterea prin poștă cu confirmare de primire
Varianta electronică rămâne cea mai eficientă și recomandată.
Noutatea anului 2026: declarații precompletate
Autoritatea Fiscală oferă contribuabililor posibilitatea să consulte declarații deja completate cu informații pe care le deține. Totuși, fiecare persoană rămâne responsabilă de exactitatea datelor și trebuie să verifice atent toate informațiile înainte de a transmite formularul.
Consecințele nerespectării termenului
Depunerea tardivă a declarației poate atrage sancțiuni semnificative: amenzi aplicate de ANAF, stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale și, în anumite circumstanțe, pierderea calității de asigurat la sănătate.
Greșeli comune pe care trebuie să le evitați
Mulți contribuabili comit erori care pot fi evitate: omiterea unor venituri din declarație, neglijarea verificării declarației precompletate, calcule incorecte ale contribuțiilor (CAS și CASS) și depunerea după expirarea termenului limită.
Compară opțiunile


